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2017年省级一般公共预算支出调整情况表
索 引 号: 01104333X-8745444-2017-000016 文 号: 发布日期: 2017-10-10
发布机构: 湖北省财政厅
所属主题: 财政 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
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2017年省级一般公共预算支出调整情况表
表二 单位:万元
预算数 调整
预算数
比预算数
增减+-
  
一、省本级一般公共预算支出 9271694  9749641  477947 
  (一)一般公共服务支出 666780  699676  32896 
     其中:人大事务 14379  14400  21 
       行政运行 6669  6601  -68 
       一般行政管理事务 3529  3489  -40 
       机关服务 0  0  0 
       人大会议 1605  1690  85 
       人大立法 813  850  37 
       人大监督 897  876  -21 
       代表培训 0  0  0 
       代表工作 736  736  0 
       人大信访工作 0  0  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他人大事务支出 130  158  28 
     政协事务 10519  11189  670 
       行政运行 5848  5848  0 
       一般行政管理事务 1721  1791  70 
       机关服务 0  0  0 
       政协会议 1085  1085  0 
       委员视察 450  450  0 
       参政议政 1415  1415  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他政协事务支出 0  600  600 
     政府办公厅及相关机构事务 66013  62133  -3880 
       行政运行 21879  22086  207 
       一般行政管理事务 7092  7216  124 
       机关服务 0  5  5 
       专项服务 988  988  0 
       专项业务活动 16864  11918  -4946  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       政务公开审批 0  0  0 
       法制建设 531  915  384 
       信访事务 0  0  0 
       参事事务 0  0  0 
       事业运行 12267  12367  100 
       其他政府办公厅及相关机构事务支出 6392  6638  246 
     发展与改革事务 31859  42046  10187 
       行政运行 12750  13029  279 
       一般行政管理事务 393  41  -352 
       机关服务 980  980  0 
       战略规划与实施 1376  1376  0 
       日常经济运行调节 1330  1330  0 
       社会事业发展规划 3479  3332  -147 
       经济体制改革研究 0  0  0 
       物价管理 2334  2334  0 
       应对气候变化管理事务 0  0  0 
       事业运行 3316  3393  77 
       其他发展与改革事务支出 5901  16231  10330  主要是增加省级基建投资重大项目前期工作经费。
     统计信息事务 14303  14468  165 
       行政运行 9455  9603  148 
       一般行政管理事务 186  198  12 
       机关服务 0  0  0 
       信息事务 0  0  0 
       专项统计业务 2510  2510  0 
       统计管理 0  0  0 
       专项普查活动 300  300  0 
       统计抽样调查 1438  1438  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他统计信息事务支出 414  419  5 
     财政事务 33256  32365  -891 
       行政运行 11159  11949  790 
       一般行政管理事务 10271  9601  -670 
       机关服务 685  1090  405 
       预算改革业务 3600  3600  0 
       财政国库业务 2000  1600  -400 
       财政监察 1195  1195  0 
       信息化建设 1140  1558  418 
       财政委托业务支出 400  400  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他财政事务支出 2806  1372  -1434 
     税收事务 152814  166116  13302 
       行政运行 138079  138504  425 
       一般行政管理事务 8054  20752  12698  主要是增加税收征管工作经费。
       机关服务 0  0  0 
       税务办案 105  105  0 
       税务登记证及发票管理 0  0  0 
       代扣代收代征税款手续费 0  0  0 
       税务宣传 0  0  0 
       协税护税 1117  1117  0 
       信息化建设 4901  4905  4 
       事业运行 0  0  0 
       其他税收事务支出 558  733  175 
     审计事务 17398  17220  -178 
       行政运行 4466  4536  70 
       一般行政管理事务 485  637  152 
       机关服务 0  0  0 
       审计业务 8230  8294  64 
       审计管理 1560  1586  26 
       信息化建设 1728  1236  -492 
       事业运行 799  699  -100 
       其他审计事务支出 130  232  102 
     海关事务 0  0  0 
       行政运行 0  0  0 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 0  0  0 
       收费业务 0  0  0 
       缉私办案 0  0  0 
       口岸电子执法系统建设与维护 0  0  0 
       信息化建设 0  0  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他海关事务支出 0  0  0 
     人力资源事务 51329  44702  -6627 
       行政运行 1269  1353  84 
       一般行政管理事务 974  1190  216 
       机关服务 0  0  0 
       政府特殊津贴 0  0  0 
       资助留学回国人员 0  0  0 
       军队转业干部安置 34366  35032  666 
       博士后日常经费 0  0  0 
       引进人才费用 0  0  0 
       公务员考核 0  0  0 
       公务员培训 0  0  0 
       公务员招考 0  0  0 
       公务员综合管理 0  0  0 
       事业运行 2677  2772  95 
       其他人事事务支出 12043  4355  -7688  上年结余资金收回总预算。
     商贸事务 13246  13476  230 
       行政运行 7804  7885  81 
       一般行政管理事务 813  813  0 
       机关服务 0  0  0 
       对外贸易管理 455  455  0 
       国际经济合作 0  0  0 
       外资管理 0  0  0 
       国内贸易管理 668  668  0 
       招商引资 1800  1843  43 
       事业运行 236  252  16 
       其他商贸事务支出 1470  1560  90 
     知识产权事务 3211  2977  -234 
       行政运行 874  883  9 
       一般行政管理事务 1757  1497  -260 
       机关服务 0  0  0 
       专利审批 0  0  0 
       国家知识产权战略 0  0  0 
       专利试点和产业化推进 0  0  0 
       专利执法 0  0  0 
       国际组织专项活动 0  0  0 
       知识产权宏观管理 0  0  0 
       事业运行 380  386  6 
       其他知识产权事务支出 200  211  11 
     工商行政管理事务 14396  14525  129 
       行政运行 6521  6545  24 
       一般行政管理事务 3279  3307  28 
       机关服务 0  0  0 
       工商行政管理专项 1602  1597  -5 
       执法办案专项 188  150  -38 
       消费者权益保护 135  135  0 
       信息化建设 2126  2126  0 
       事业运行 539  555  16 
       其他工商行政管理事务支出 6  110  104 
     质量技术监督与检验检疫事务 55367  65302  9935 
       行政运行 4125  4273  148 
       一般行政管理事务 0  3  3 
       机关服务 0  0  0 
       出入境检验检疫行政执法和业务管理 0  0  0 
       出入境检验检疫技术支持 0  0  0 
       质量技术监督行政执法及业务管理 3786  4626  840 
       质量技术监督技术支持 3164  3164  0 
       认证认可监督管理 0  0  0 
       标准化管理 1886  1886  0 
       信息化建设 0  35  35 
       事业运行 24415  24724  309 
       其他质量技术监督与检验检疫事务支出 17991  26591  8600  主要是增加国家工业数字成像无损检测设备及中心业务用房购置经费。
     民族事务 3513  3400  -113 
       行政运行 1977  1990  13 
       一般行政管理事务 123  134  11 
       机关服务 0  0  0 
       民族工作专项 1300  1254  -46 
       事业运行 0  0  0 
       其他民族事务支出 113  22  -91 
     档案事务 10603  11313  710 
       行政运行 3210  3289  79 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 0  0  0 
       档案馆 2210  2214  4 
       其他档案事务支出 5183  5810  627 
     民主党派及工商联事务 8994  9977  983 
       行政运行 6101  6145  44 
       一般行政管理事务 2006  2764  758 
       机关服务 0  96  96 
       参政议政 887  872  -15 
       事业运行 0  0  0 
       其他民主党派及工商联事务支出 0  100  100 
     群众团体事务 15241  20853  5612 
       行政运行 5931  5981  50 
       一般行政管理事务 5949  8046  2097  主要是增加妇女儿童活动中心建设经费。
       机关服务 0  0  0 
       厂务公开 30  30  0 
       工会疗养休养 0  0  0 
       事业运行 884  884  0 
       其他群众团体事务支出 2447  5912  3465  主要是增加湖北书法院基本建设项目经费。
     其他一般公共服务支出 22995  11677  -11318 
       国家赔偿费用支出 0  0  0 
       其他一般公共服务支出 22995  11677  -11318  主要是执行中政法信息化建设项目经费,调整到其他科目。
  (二)公共安全 1512743  1635202  122459 
     其中:公安 138571  181304  42733  主要是增加通信网络管控系统和“湖北公安云”等信息系统建设经费。
     检察 304902  348464  43562  主要是增加基建债务化解专项经费和信息化建设项目经费
     法院 382858  407234  24376  主要是增加基建债务化解专项经费。
     司法 9718  13971  4253  主要是增加政法系统人员经费。
     其他公共安全支出 140347  137902  -2445  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
  (三)教育 1763444  1717994  -45450 
     其中:教育管理事务 10115  11273  1158 
       行政运行 4642  4756  114 
       一般行政管理事务 1547  1625  78 
       机关服务 0  0  0 
       其他教育管理事务支出 3926  4892  966 
     普通教育 1127706  1182672  54966 
       学前教育 7628  7866  238 
       小学教育 6398  6290  -108 
       初中教育 4928  5305  377 
       高中教育 6843  6168  -675 
       高等教育 1100504  1155288  54784  主要是增加双一流高校补助、省部共建项目经费、高校资助经费,以及中央专款分配后用于省本级支出。
       化解农村义务教育债务支出 0  0  0 
       化解普通高中债务支出 0  0  0 
       其他普通教育支出 1405  1755  350 
     职业教育 486067  451745  -34322 
       初等职业教育 0  0  0 
       中专教育 54149  54945  796  主要是增加中职资助经费。
       技校教育 5768  9851  4083  主要是增加中职资助经费,以及中央专款分配后用于省本级支出。
       职业高中教育 0  0  0 
       高等职业教育 426150  386507  -39643  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       其他职业教育支出 0  442  442 
     成人教育 0  0  0 
       成人初等教育 0  0  0 
       成人中等教育 0  0  0 
       成人高等教育 0  0  0 
       成人广播电视教育 0  0  0 
       其他成人教育支出 0  0  0 
     广播电视教育 457  457  0 
       广播电视学校 457  457  0 
       教育电视台 0  0  0 
       其他广播电视教育支出 0  0  0 
     留学教育 0  0  0 
       出国留学教育 0  0  0 
       来华留学教育 0  0  0 
       其他留学教育支出 0  0  0 
     教师进修及干部继续教育 33708  34235  527 
       教师进修 0  0  0 
       干部教育 33708  34235  527 
       培训支出 0  0  0 
       退役士兵能力提升 0  0  0 
       其他教师进修及干部继续教育支出 0  0  0 
     教育费附加安排的支出 0  0  0 
       农村中小学校舍建设 0  0  0 
       农村中小学教学设施 0  0  0 
       城市中小学校舍建设 0  0  0 
       城市中小学教学设施 0  0  0 
       中等职业学校教学设施 0  0  0 
       其他教育费附加安排的支出 0  0  0 
     其他教育支出 105391  37612  -67779 
       其他教育支出 105391  37612  -67779  主要是学生资助省级配套等项目调整到市县及其他科目支出。
  (四)科学技术 158684  149176  -9508 
     科学技术管理事务 7185  7836  651 
       行政运行 3245  3459  214 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 0  0  0 
       其他科学技术管理事务支出 3940  4377  437 
     基础研究 25  2000  1975 
       机构运行 0  0  0 
       重点基础研究规划 0  0  0 
       自然科学基金 0  0  0 
       重点实验室及相关设施 0  0  0 
       重大科学工程 0  2000  2000  主要是增加精密重力测量研究设施重大科学基础设施建设经费。
       专项基础科研 25  0  -25 
       专项技术基础 0  0  0 
       其他基础研究支出 0  0  0 
     应用研究 1600  0  -1600 
       机构运行 0  0  0 
       社会公益研究 1600  0  -1600  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       高技术研究 0  0  0 
       专项科研试制 0  0  0 
       其他应用研究支出 0  0  0 
     技术研究与开发 100366  90878  -9488 
       机构运行 26815  27237  422 
       应用技术研究与开发 16744  19593  2849  主要是增加科技研究与开发项目经费。
       产业技术研究与开发 13774  1015  -12759  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       科技成果转化与扩散 40000  40000  0 
       其他技术研究与开发支出 3033  3033  0 
     科技条件与服务 19918  18969  -949 
       机构运行 2869  2922  53 
       技术创新服务体系 985  970  -15 
       科技条件专项 14465  14006  -459 
       其他科技条件与服务支出 1599  1071  -528 
     社会科学 8274  9954  1680 
       社会科学研究机构 5375  6375  1000 
       社会科学研究 2399  3037  638 
       社科基金支出 500  500  0 
       其他社会科学支出 0  42  42 
     科学技术普及 7374  7820  446 
       机构运行 3402  3457  55 
       科普活动 436  436  0 
       青少年科技活动 0  0  0 
       学术交流活动 950  950  0 
       科技馆站 383  683  300 
       其他科学技术普及支出 2203  2294  91 
     科技交流与合作 0  0  0 
       国际交流与合作 0  0  0 
       重大科技合作项目 0  0  0 
       其他科技交流与合作支出 0  0  0 
     科技重大专项 0  0  0 
       科技重大专项 0  0  0 
       重点研发计划 0  0  0 
     其他科学技术支出 13942  11719  -2223 
       科技奖励 2500  2500  0 
       核应急 0  0  0 
       转制科研机构 10852  7721  -3131  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       其他科学技术支出 590  1498  908 
  (五)文化体育与传媒 216326  231192  14866 
     文化 71237  70773  -464 
       行政运行 6132  6181  49 
       一般行政管理事务 1119  1165  46 
       机关服务 0  0  0 
       图书馆 14707  13814  -893 
       文化展示及纪念机构 2309  2315  6 
       艺术表演场所 0  0  0 
       艺术表演团体 8070  8088  18 
       文化活动 1653  1746  93 
       群众文化 1767  2067  300 
       文化交流与合作 0  0  0 
       文化创作与保护 1412  699  -713 
       文化市场管理 0  0  0 
       其他文化支出 34068  34698  630 
     文物 22197  29182  6985 
       行政运行 1078  1088  10 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 0  0  0 
       文物保护 4459  3750  -709 
       博物馆 15535  23203  7668  主要是增加省博物馆三期扩建工程项目经费及辛亥革命纪念馆维修改造经费。
       历史名城与古迹 0  0  0 
       其他文物支出 1125  1141  16 
     体育 38921  43421  4500 
       行政运行 1758  1848  90 
       一般行政管理事务 0  23  23 
       机关服务 767  767  0 
       运动项目管理 17365  17433  68 
       体育竞赛 498  250  -248 
       体育训练 6479  6479  0 
       体育场馆 3742  11091  7349  主要是增加省奥体中心功能完善项目经费。
       群众体育 285  327  42 
       体育交流与合作 0  0  0 
       其他体育支出 8027  5203  -2824  上年结余资金收回总预算。
     新闻出版广播影视 64786  74253  9467 
       行政运行 5784  5767  -17 
       一般行政管理事务 2030  2033  3 
       机关服务 0  0  0 
       广播 336  336  0 
       电视 35412  41479  6067  主要是增加湖北卫视覆盖经费。
       电影 0  0  0 
       新闻通讯 0  50  50 
       出版发行 319  322  3 
       版权管理 147  156  9 
       其他新闻出版广播影视支出 20758  24110  3352  主要是增加灾减系统和出版质量监督业务用房经费及中央专款调整。
     其他文化体育与传媒支出 19185  13563  -5622 
       宣传文化发展专项支出 12650  12214  -436 
       文化产业发展专项支出 3100  0  -3100  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       其他文化体育与传媒支出 3435  1349  -2086  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
  (六)社会保障和就业 1812668  1836694  24026 
     人力资源和社会保障管理事务 26556  28119  1563 
       行政运行 10510  10914  404 
       一般行政管理事务 1679  1679  0 
       机关服务 0  0  0 
       综合业务管理 1702  1702  0 
       劳动保障监察 105  105  0 
       就业管理事务 207  207  0 
       社会保险业务管理事务 1158  1158  0 
       信息化建设 0  0  0 
       社会保险经办机构 0  0  0 
       劳动关系和维权 0  0  0 
       公共就业服务和职业技能鉴定机构 4364  5271  907 
       劳动人事争议调解仲裁 0  0  0 
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 6831  7083  252 
     民政管理事务 14232  14829  597 
       行政运行 4673  4753  80 
       一般行政管理事务 916  1213  297 
       机关服务 0  0  0 
       拥军优属 0  0  0 
       老龄事务 1258  1275  17 
       民间组织管理 460  460  0 
       行政区划和地名管理 524  694  170 
       基层政权和社区建设 185  185  0 
       部队供应 2232  2260  28 
       其他民政管理事务支出 3984  3989  5 
     财政对社会保险基金的补助 1333300  1333300  0 
       财政对基本养老保险基金的补助 1333300  1333300  0 
       财政对失业保险基金的补助 0  0  0 
       财政对基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
       财政对工伤保险基金的补助 0  0  0 
       财政对生育保险基金的补助 0  0  0 
       财政对新型农村社会养老保险基金的补助 0  0  0 
       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0  0  0 
       财政对其他社会保险基金的补助 0  0  0 
     行政事业单位离退休 377032  384037  7005 
       归口管理的行政单位离退休 1300  97  -1203 
       事业单位离退休 464  471  7 
       离退休人员管理机构 6408  6625  217 
       未归口管理的行政单位离退休 0  0  0 
       机关事业单位基本养老保险缴费支出 221228  221346  118 
       机关事业单位年金缴费支出 43759  43367  -392 
       对机关事业单位基本养老保险基金的补助 100000  107885  7885  增加中央财政养老保险一般性转移支付用于省级支出。
       其他行政事业单位离退休支出 3873  4246  373 
     企业改革补助 153  10248  10095 
       企业关闭破产补助 0  0  0 
       厂办大集体改革补助 153  0  -153  上年结余资金收回总预算
       其他企业改革发展补助 10248  10248  增加国有企业改革与发展专项经费。
     就业补助 0  0  0 
       扶持公共就业服务 0  0  0 
       职业培训补贴 0  0  0 
       社会保险补贴 0  0  0 
       公益性岗位补贴 0  0  0 
       职业技能鉴定补贴 0  0  0 
       特定就业政策支出 0  0  0 
       就业见习补贴 0  0  0 
       高技能人才培养补助 0  0  0 
       求职补贴 0  0  0 
       其他就业补助支出 0  0  0 
     抚恤 7189  7508  319 
       死亡抚恤 113  0  -113 
       伤残抚恤 8  68  60 
       在乡复员、退伍军人生活补助 0  0  0 
       优抚事业单位支出 4693  5009  316 
       义务兵优待 0  0  0 
       农村籍退役士兵老年生活补助 0  0  0 
       其他优抚支出 2375  2431  56 
     退役安置 21738  17565  -4173 
     社会福利 6074  6112  38 
       儿童福利 0  0  0 
       老年福利 0  0  0 
       假肢矫形 0  0  0 
       殡葬 3000  3000  0 
       社会福利事业单位 3074  3112  38 
       其他社会福利支出 0  0  0 
     残疾人事业 15624  15158  -466 
       行政运行 1442  1534  92 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 1005  1002  -3 
       残疾人康复 2501  1235  -1266  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       残疾人就业和扶贫 25  25  0 
       残疾人体育 260  260  0 
       残疾人生活和护理补贴 0  0  0 
       其他残疾人事业支出 10391  11102  711 
     自然灾害生活救助 2471  3096  625 
       中央自然灾害生活补助 471  851  380 
       地方自然灾害生活补助 2000  2000  0 
       自然灾害灾后重建补助 0  0  0 
       其他自然灾害生活救助支出 0  245  245 
     红十字事业 2139  2113  -26 
       行政运行 694  702  8 
       一般行政管理事务 987  987  0 
       机关服务 0  0  0 
       其他红十字事业支出 458  424  -34 
     最低生活保障 0  0  0 
       城市最低生活保障金支出 0  0  0 
       农村最低生活保障金支出 0  0  0 
     临时救助 0  0  0 
       临时救助支出 0  0  0 
       流浪乞讨人员救助支出 0  0  0 
     特困人员救助供养 0  0  0 
       城市特困人员救助供养支出 0  0  0 
       农村特困人员救助供养支出 0  0  0 
     补充道路交通事故社会救助基金 0  0  0 
       交强险营业税补助基金支出 0  0  0 
       交强险罚款收入补助基金支出 0  0  0 
     其他生活救助 270  23  -247 
       其他城市生活救助 270  23  -247 
       其他农村生活救助 0  0  0 
     其他社会保障和就业支出 5890  14586  8696 
       其他社会保障和就业支出 5890  14586  8696  主要是增加企业生活补助和企业军转干部转移支付经费。
  (七)医疗卫生与计划生育支出 183979  164745  -19234 
     其中:医疗卫生与计划生育管理事务 9558  11372  1814 
       行政运行 6177  6513  336 
       一般行政管理事务 2431  2431  0 
       机关服务 366  385  19 
       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 584  2043  1459  主要是增加H7N9监测设备购置补贴经费和其他社会保障补助经费。
     公立医院 52776  39931  -12845 
       综合医院 21802  15482  -6320  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       中医医院 7640  7163  -477 
       传染病医院 0  0  0 
       职业病防治医院 0  0  0 
       精神病医院 0  0  0 
       妇产医院 0  0  0 
       儿童医院 5538  0  -5538  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       其他专科医院 6574  6079  -495 
       福利医院 0  0  0 
       行业医院 1192  1207  15 
       处理医疗欠费 0  0  0 
       其他公立医院支出 10030  10000  -30 
     基层医疗卫生机构 0  0  0 
       城市社区卫生机构 0  0  0 
       乡镇卫生院 0  0  0 
       其他基层医疗卫生机构支出 0  0  0 
     公共卫生 24627  22368  -2259 
       疾病预防控制机构 7598  6852  -746 
       卫生监督机构 1862  2037  175 
       妇幼保健机构 0  0  0 
       精神卫生机构 0  0  0 
       应急救治机构 0  0  0 
       采供血机构 128  131  3 
       其他专业公共卫生机构 920  938  18 
       基本公共卫生服务 0  300  300 
       重大公共卫生专项 5047  3038  -2009  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       突发公共卫生事件应急处理 0  0  0 
       其他公共卫生支出 9072  9072  0 
     中医药 899  1106  207 
       中医药专项 899  1106  207 
       其他中医药支出 0  0  0 
     计划生育事务 3013  2832  -181 
       计划生育机构 1190  1202  12 
       计划生育服务 9  9  0 
       其他计划生育事务支出 1814  1621  -193 
     食品和药品监督管理事务 28702  35553  6851 
       行政运行 4699  4840  141 
       一般行政管理事务 4587  4587  0 
       机关服务 0  0  0 
       药品事务 105  105  0 
       化妆品事务 0  0  0 
       医疗器械事务 1087  1087  0 
       食品安全事务 11324  5802  -5522  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       事业运行 4982  5111  129 
       其他食品和药品监督管理事务支出 1918  14021  12103  主要是中央专款分配后用于省本级支出。
     财政对基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
       财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
       财政对新型农村合作医疗基金的补助 0  0  0 
       财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
       财政对其他基本医疗保险基金的补助 0  0  0 
     医疗救助 0  0  0 
       城乡医疗救助 0  0  0 
       疾病应急救助 0  0  0 
       其他医疗救助支出 0  0  0 
     优抚对象医疗 125  125  0 
       优抚对象医疗补助 125  125  0 
       其他优抚对象医疗支出 0  0  0 
     其他医疗卫生与计划生育支出 27470  20039  -7431 
       其他医疗卫生与计划生育支出 27470  20039  -7431  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
  (八)节能环保 39017  49455  10438 
     环境保护管理事务 5480  14673  9193 
       行政运行 2430  2498  68 
       一般行政管理事务 1266  1314  48 
       机关服务 0  0  0 
       环境保护宣传 607  607  0 
       环境保护法规、规划及标准 1017  1017  0 
       环境国际合作及履约 0  0  0 
       环境保护行政许可 0  0  0 
       其他环境保护管理事务支出 160  9237  9077  主要是环保能力建设经费支出科目调整。
     环境监测与监察 6326  11793  5467 
       建设项目环评审查与监督 0  0  0 
       核与辐射安全监督 0  0  0 
       其他环境监测与监察支出 6326  11793  5467  主要是环保能力建设经费支出科目调整。
     污染防治 23303  10552  -12751 
       大气 278  278  0 
       水体 0  0  0 
       噪声 0  0  0 
       固体废弃物与化学品 158  158  0 
       放射源和放射性废物监管 1065  1044  -21 
       辐射 0  0  0 
       排污费安排的支出 13536  253  -13283  按政策取消排污费支出科目。
       其他污染防治支出 8266  8819  553 
     自然生态保护 513  733  220 
       生态保护 33  33  0 
       农村环境保护 0  0  0 
       自然保护区 480  480  0 
       生物及物种资源保护 0  0  0 
       其他自然生态保护支出 0  220  220 
     天然林保护 122  0  -122 
       森林管护 0  0  0 
       社会保险补助 0  0  0 
       政策性社会性支出补助 122  0  -122 
       天然林保护工程建设 0  0  0 
       其他天然林保护支出 0  0  0 
     退耕还林 1  0  -1 
       退耕现金 0  0  0 
       退耕还林粮食折现补贴 0  0  0 
       退耕还林粮食费用补贴 0  0  0 
       退耕还林工程建设 1  0  -1 
       其他退耕还林支出 0  0  0 
     风沙荒漠治理 0  0  0 
       京津风沙源治理工程建设 0  0  0 
       其他风沙荒漠治理支出 0  0  0 
     退牧还草 0  0  0 
       退牧还草工程建设 0  0  0 
       其他退牧还草支出 0  0  0 
     已垦草原退耕还草 0  0  0 
       已垦草原退耕还草 0  0  0 
     能源节约利用 136  206  70 
       能源节约利用 136  206  70 
     污染减排 670  670  0 
       环境监测与信息 0  0  0 
       环境执法监察 670  670  0 
       减排专项支出 0  0  0 
       清洁生产专项支出 0  0  0 
       其他污染减排支出 0  0  0 
     可再生能源 813  133  -680 
       可再生能源 813  133  -680 
     循环经济 0  0  0 
       循环经济 0  0  0 
     能源管理事务 0  0  0 
       行政运行 0  0  0 
       一般行政管理事务 0  0  0 
       机关服务 0  0  0 
       能源预测预警 0  0  0 
       能源战略规划与实施 0  0  0 
       能源科技装备 0  0  0 
       能源行业管理 0  0  0 
       能源管理 0  0  0 
       石油储备发展管理 0  0  0 
       能源调查 0  0  0 
       信息化建设 0  0  0 
       农村电网建设 0  0  0 
       事业运行 0  0  0 
       其他能源管理事务支出 0  0  0 
     其他节能环保支出 1653  10695  9042 
       其他节能环保支出 1653  10695  9042  年初预算列一般性转移支付,执行中将低碳经济发展经费调整到省本级支出用于股权投资引导基金。
  (九)城乡社区事务 13810  16307  2497 
     城乡社区管理事务 12052  13560  1508 
       行政运行 5877  5895  18 
       一般行政管理事务 699  699  0 
       机关服务 0  0  0 
       城管执法 0  0  0 
       工程建设标准规范编制与监管 20  20  0 
       工程建设管理 881  901  20 
       市政公用行业市场监管 0  0  0 
       国家重点风景区规划与保护 0  0  0 
       住宅建设与房地产市场监管 0  0  0 
       执业资格注册、资质审查 444  144  -300 
       其他城乡社区管理事务支出 4131  5901  1770  主要是增加城镇个人住房建设经费。
     城乡社区规划与管理 700  1530  830 
       城乡社区规划与管理 700  1530  830 
     城乡社区公共设施 0  150  150 
       小城镇基础设施建设 0  0  0 
       其他城乡社区公共设施支出 0  150  150 
     城乡社区环境卫生 0  0  0 
       城乡社区环境卫生 0  0  0 
     建设市场管理与监督 1038  1038  0 
       建设市场管理与监督 1038  1038  0 
     其他城乡社区事务支出 20  29  9 
       其他城乡社区事务支出 20  29  9 
  (十)农林水事务 1021166  1004373  -16793 
     农业 126428  100686  -25742 
       行政运行 14757  14673  -84 
       一般行政管理事务 3197  3400  203 
       机关服务 1166  1166  0 
       事业运行 15784  16273  489 
       农垦运行 3670  3737  67 
       科技转化与推广服务 9523  9191  -332 
       病虫害控制 2021  1604  -417 
       农产品质量安全 2217  1825  -392 
       执法监管 914  896  -18 
       统计监测与信息服务 1142  892  -250 
       农业行业业务管理 609  603  -6 
       对外交流与合作 165  165  0 
       防灾减灾 200  0  -200 
       稳定农民收入补贴 0  0  0 
       农业结构调整补贴 0  0  0 
       农业生产资料与技术补贴 65360  40000  -25360  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       农业组织化与产业化经营 101  101  0 
       农产品加工与促销 0  0  0 
       农村公益事业 403  403  0 
       综合财力补助 0  0  0 
       农业资源保护修复与利用 1304  1094  -210 
       农村道路建设 0  0  0 
       石油价格改革对渔业的补贴 0  1052  1052  主要是增加中央一般性转移支付用于省本级支出。
       对高校毕业生到基层任职补助 0  0  0 
       草原植被恢复费安排的支出 0  0  0 
       其他农业支出 3895  3611  -284 
     林业 40976  40445  -531 
       行政运行 5211  5520  309 
       一般行政管理事务 0  7  7 
       机关服务 1410  1410  0 
       林业事业机构 7710  7796  86 
       森林培育 3365  1947  -1418  上年决算办理完毕后,实际结转小于预计结转,据实进行调整。
       林业技术推广 7843  8109  266 
       森林资源管理 2018  2317  299 
       森林资源监测 784  392  -392 
       森林生态效益补偿 213  110  -103 
       林业自然保护区